Skip to main content

Dokumentation T4 Användare

Fliken Behandling

På fliken Behandling registreras framför allt åtgärder. Vissa statusregistreringar går att göra, t.ex. partiellt erupterad, retinerad och elongerad. Det är också möjligt att registrera diagnoser som inte är tandbundna.

Registrering görs på samma sätt som på fliken Status/Diagnos.

Fönstret Behandling

Visar valda åtgärder och deras status – föreslagen, utförd, eller borttagen. Alla åtgärder i de här fönstret kan debiteras.

Gula utropstecken indikerar att giltigt FK-tillstånd inte är registrerat. Tillståndet kan registreras på fliken Status/diagnos eller genom att högerklicka och välja Lägg till FK tillstånd. Man kan även ange FK tillstånd via Ändra betalmodell/antal/FK information.

När kolumnen Remitterad är markerad kommer specialistpris att debiteras. Det finns en egen inställning för när markering för remitterad ska sättas som förval. Markeringen kan tas bort genom att högerklicka och välja Ändra betalmodell/antal/FK information.

När en åtgärd markeras i behandlingsfönstret är även de debiteringar som hör till denna åtgärd markerade i debiteringsfönstret och vice versa. När en giltig diagnos är angiven görs en debiteringskontroll hos Försäkringskassan. Färgen på raden indikerar status för kommunikationen med Försäkringskassan.

Markera vård som utförd

För att markera vård som utförd:

  • I fönstret Behandling, högerklicka på raden med den föreslagna åtgärden och välj Markera som utförd.

    Status ändras till Utförd och en behandlingsanteckning skapas. I de fall en kod för FK-tillstånd finns registrerat på åtgärden kommer den att visas i anteckningen.

    Om en åtgärd markeras som utförd utan att FK-tillstånd angetts kommer åtgärden inte att skickas till Försäkringskassan och ingen debiteringskontroll görs.

    Om debiteringskontrollen inte är godkänd eller om debiteringskontrollen mot Försäkringskassan inte är klar visas en varning:

    Journal_Behandling_varning_FKsaknas.png

    Beroende på vilken inställning som gjorts i T4 krävs kommentar och signering för att markera en åtgärd utan godkänd debiteringskontroll som utförd. Inställning i T4 kan även vara att man inte kan utföra åtgärden utan godkänd debiteringskontroll.

    På åtgärder med grafik försvinner den feta konturlinjen när en åtgärd är markerad som utförd.

Markera vård som ogjord

För att markera vård som ogjord:

  • I fönstret Behandling, högerklicka på raden med den utförda åtgärden och välj Markera som ogjord.

    Åtgärden försvinner från grafiken och debiteringen krediteras.

Ändra betalmodell/antal/FK information

För att ändra betalmodell/antal/FK information:

  1. I fönstret Behandling, högerklicka på raden med åtgärden och välj Ändra betalmodell/antal/FK information.

    Dialogen Ändra betalmodell/antal öppnas.

    Journal_Behandling_aendra_betalmodell.png
  2. Gör nödvändiga ändringar:

    Fält

    Beskrivning

    Patient

    Går inte att redigera.

    Ekonomidetaljer

    Beskrivning: Ändra beskrivning.

    Betalningsmodell: Välj ny betalmodell för föreslagen åtgärd.

    Notera

    Om det går att ändra betalmodell på utförda åtgärder beror på inställning i T4.

    Markera som utförd: Markera för att aktivera fältet Utförd och antedatera åtgärden inom behandlingsperioden.

    Utförd: Antedatera åtgärden inom behandlingsperioden.

    Planerat utförandedatum: Markera när vård som leder till en åtgärd med regeln Första åtgärd samma dag föreslagits på mer än en tand, och all vård inte ska utföras samma dag.

    Antal: Ändra antal.

    Notera

    För vissa föreslagna åtgärder går det att ändra antal. Vilka som är tillåtna beror på inställning i T4.

    Rabatt: Ange procentsats för att reducera totalpriset.

    Behandlarroll:

    Remitterad: Markera om åtgärder med specialistreferenspris ska debiteras.

    FK alternativ

    FK tillstånd: Ange FK tillstånd.

    På utbytespaket är diagnoserna inte tillgängliga direkt från högermenyn.

    När FK tillstånd för en brorad anges kommer det automatiskt att gälla för alla broled. Om ett valt FK tillstånd redigeras kommer tillståndet för samtliga broled att ändras och i de fall något eller några broled ska ha ett avvikande FK tillstånd måste dessa anges på nytt.

    FK åtgärd: Ange FK åtgärd. Används när ersättning begärs från Försäkringskassan för en annan behandling än den faktiskt utförda. Används endast i samband med Försäkringskassans utbytesåtgärder/åtgärdspaket

    Alt. FK position: Välj tandposition i listan. Används när Försäkringskassan kräver tandposition men denna inte registrerats med åtgärden, eller när en tand bytt position.

  3. Klicka OK.

Ändra föreslagen åtgärd

För att ändra en föreslagen åtgärd:

  1. På fliken Behandling, öppna fönstret Behandling.

  2. Högerklicka på raden med den föreslagna åtgärden och välj Ändra.

  3. Välj en annan behandling, variant, eller tand i fönstret Registrering/Textinmatning.

  4. Klicka Spara.

    En ny rad skapas i Behandling. Status på den usprungliga raden ändras till Borttagen.

Ange orsak till försening till FK

För att ange orsak till försening till FK:

  1. I fönstret Behandling, högerklicka och välj Ange orsak till försening till FK.

    Dialogen Signera öppnas.

  2. Ange orsak till försening.

  3. Ange användarnamn och lösenord och klicka OK.

Ange meddelande till receptionen

För att ange meddelande till receptionen:

  1. I fönstret Behandling, högerklicka och välj Ange meddelande till receptionen.

    Dialogen Meddelande till reception öppnas.

  2. Fyll i dialogen:

    Fält

    Beskrivning

    Kommentar

    Skriv in en kommentar.

    Nästa bokning

    Avboka bokning: Markera om boka besök ska öppnas med nästkommande besök markerad.

    Boka seriebokning: Markera om boka besök ska öppnas med Seriebokning markerad.

    Boka ny tid: Markera om boka besök ska öppnas med Ny bokning markerad. Ange önskat sökintervall.

    Nästa kallelse

    Ta bort kallelse: Markera om kallelse ska tas bort.

    Skapa ny kallelse: Markera om ny kallelse ska skapas, och ange tid (dagar). Skapa kallelse öppnas då med korrekt kallelsetidpunkt förvald.

    Ta betalt

    Ta betalt: Markera om dialogen Patientbetalning ska öppnas.

    Sälj övriga artiklar

    Sälj övriga artiklar: Markera om övriga artiklar ska säljas och välj sedan vilka artiklar i listan.

  3. Klicka OK.

Skapa seriebokning

Seriebokning används för att planera patientens besök. Registrerade bokningsbehov visas i dialogen Boka/Boka om som en seriebokning.

För att skapa en seriebokning:

  1. I fönstret Behandling, högerklicka och välj Bokningsbehov.

    Dialogen Underhåll seriebokning öppnas.

  2. Klicka Ny.

    Ny rad för det första besöket skapas.

  3. Fyll i dialogen:

    Fält

    Beskrivning

    Beskrivning

    Ange beskrivning i listan som ska visas i tidboken.

    Aktivitet

    Välj typ av tidboksaktivitet i listan.

    Klinik

    Välj den klinik som bokningen ska göras på.

    Längd

    Ange längd på besöket (i minuter)

    Teambokningsmall

    Välj en mall i listan om flera resurser ska bokas för ett besök och om det finns en lämplig teambokningsmall.

    Absolut intervall/Relativt intervall

    Välj antingen Absolut intervall, eller Relativt intervall. Relativt intervall är förvald.

    Absolut intervall: Datumen för sökintervallen är fasta oberoende av när bokning görs. Startdatum för intervallet är tidigast dagens datum.

    Relativt intervall: Sökintervallet för första besöket är från dagens datum och framåt. För nästa besök bestäms sökintervallet i relation till datum för den första bokningen.

    Datumintervall

    Om Absolut intervall är vald, ange intervall mellan besöket. En vecka är förvald, men går att justera. Vid bokning visas innevarande datum som startdatum för intervallet.

    Tid sedan föregående besök i serien

    Om Relativt intervall är vald, ange tidsintervall i dagar mellan besöken.

    Vald resurs

    Välj en resurs i trädstrukturen. Vald resurs bestämmer i vilken tidbok som besöket hamnar.

  4. Klicka Spara.

  5. Gör Steg 2 till Steg 4 för varje besök som ska ingå i den planerade behandlingen.

  6. Klicka Stäng.

    För att boka in alla besök i seriebokningen, se Boka seriebokning.

Skicka förhandsprövning

När Försäkringskassan behöver en förhandsprövning visas ett meddelande i Debiteringshistoriken i fönstret Debitering. Meddelandet finns även på rapporten FK050.

För att skicka förhandsprövning:

  1. I fönstret Behandling, högerklicka och välj Skicka förhandsprövning.

  2. Ange eventuellt en kommentar. Kommentaren kräver signering och visas i Behandling.

    Notera

    Det går att avbryta en förhandsprövning genom att högerklicka och välja Avbryt/Ångra förhandsprövning.

    Notera

    När förhandsprövade åtgärder ska debiteras måste samtliga debiteras vid samma tillfälle (samma dag). Sedan är förhandsprövningen förbrukad.

Skicka bilaga till FK

För att skicka bilaga till FK:

  1. I fönstret Behandling, högerklicka och välj Skicka bilaga till FK.

    Dialogen Skicka bilaga till FK öppnas.

  2. Skicka bilaga till FK, se Hantera FK bilagor.

Visa borttagna eller ogjorda åtgärder

För att visa borttagna eller ogjorda åtgärder:

  • I fönstret Behandling, högerklicka och välj Visa borttagna åtgärder eller Visa ogjorda åtgärder.

    De borttagna eller ogjorda åtgärderna visas.

Ta bort vård

Vård som har status Föreslagen kan tas bort.

För att ta bort vård:

  • I fönstret Behandling, högerklicka den föreslagna vården och välj Ta bort.

    Status på vården ändras till Borttagen.

ATB, Allmänt tandvårdsbidrag

Tillgängliga ATB, och deras värde, visas i den patientkontroll som görs på patienter som har en inbokad tid inom de närmaste dagarna, och när journalen öppnas.

När det finns en patientkontroll som inte är äldre än två dagar och en ny behandlingsperiod öppnas blir ATB tillgängliga i fönstret Behandling i Tandvård.

Om fler behandlingsperioder är öppna kan samma ATB visas i flera behandlingsperioder.

ATB kan användas tillsammans med andra åtgärder, eller för att betala ett frisktandvårdsavtal.

När ett ATB används förbrukas det helt. Om ett ATB inte används fullt ut under ersättningsperioden så kommer det återstående värdet inte patienten tillgodo.

Ersättningen från Försäkringskassan begränsas av värdet på ATB och patientens pris för de åtgärder som utförs i samma besök som ATB.

Utförandedatum för ett utfört ATB går att redigera till datum inom behandlingsperioden.

Vård som betalas med ett ATB räknar inte upp karensbeloppet hos Försäkringskassan.

STB, Särskilt tandvårdsbidrag

Förhandsprövade och delvis utnyttjade STB visas i patientkontrollen. Om debiteringskontroll inte utförts visas en varning om att STB inte verifierats. Försäkringskassan visar inga värden om ett STB inte är delvis utnyttjat och 0 kr om det är utnyttjat till fullo.

Ett STB läggs till i fönstret Behandling i Tandvård med textinmatningen STB.

Endast ett STB kan finnas vid en viss tidpunkt. Belopp som utnyttjas kan redigeras i dialogen Redigera debitering.

STB kräver att en Orsak till STB har angetts på fliken Extra information. Orsaken väljs från en lista.

Hela eller delar av ett STB kan användas tillsammans med vissa preciserade åtgärder och för att betala ett frisktandvårdsavtal. Ett gult utropstecken indikerar att förebyggande åtgärder saknas. Om STB utförs utan att någon av de godkända förebyggande åtgärderna finns med i besöket visas en varning.

Journal_STB_Varning.png

Ersättningen från Försäkringskassan begränsas av värdet på STB och patientens pris för dessa preciserade åtgärder som utförs i samma besök som STB.

Vård som betalas med ett STB räknar inte upp karensbeloppet hos Försäkringskassan.

Det går att redigera utförandedatum på ett utfört STB genom högermenyn. För att antedatera ett STB måste det göras tillsammans med en giltig åtgärd.

STE, Särskild tandvårdsersättning

Särskild tandvårdsersättning (STE) är ett högkostnadsskydd för patienter som är 67 år eller äldre. Med STE ersätter Försäkringskassan 90% av referenspriset (eller vårdgivarpriset om det är lägre) för vissa tandpositioner och behandlingar som gäller sjukdom och smärta, reparativ vård samt rehabiliterande och habiliterande vård. Patienten betalar resterande 10%.

I T4 sker debitering med STE automatiskt om:

  • Dental ålder är 67 år eller äldre

  • Betalmodellen är kopplad till Försäkringskassan

  • Tandposition är berättigad för STE

  • FK-tillstånd är berättigad för STE

I listan Lägg till FK tillstånd på fliken Behandling står förkortningen STE framför de FK-tillstånd som berättigar till STE för en föreslagen åtgärd, se bild nedan. Även i Planer står förkortningen STE framför FK-tillståndet.

Journal_Behandling_STE.png
Fönstret Debitering

Visar vilka åtgärder och debiteringar som är kopplade till den vård som visas i Behandling. När en åtgärd markeras i Behandling, markeras även de debiteringar som hör till åtgärden i Debitering, och tvärtom.

Debitering sker när vård är markerad som utförd i Behandling och överlämnats på knappen Överlämna.

I kolumnen Kommentar visas om giltig FK diagnos saknas. Här visas också om åtgärden har en debiteringsregel, t.ex. enbart överkäke.

I kolumnen Betalmodell visas den aktuella betalmodellen för åtgärden. Om betalmodellen ändrats visas den ursprungliga betalmodellen inom parentes.

Gult utropstecken indikerar att giltig FK diagnos saknas.

Rött utropstecken indikerar att det saknas giltigt pris.

Färgen på raden indikerar FK status för debiteringen, se tabell i Visa debiteringshistorik.

Redigera debitering

För att redigera debitering:

  1. I fönstret Debiteringar, högerklicka och välj Redigera debitering.

    Dialogen Redigera ekonomi öppnas.

  2. Gör nödvändiga ändringar. Endast Belopp och Beskrivning kan redigeras.

    Fält

    Beskrivning

    Totalt belopp

    Skriv in totalbeloppet för vården.

    Beskrivning

    Ange beskrivning.

    Kommentar

    Ange kommentar.

  3. Klicka OK.

    Om vården är föreslagen kommer debiteringen att få status Ändrad och efter att vården utförts och överlämnats sätts status Debiterad. En debitering som ändrats räknas inte om.

    Om beloppet ändras när vården är debiterad tillkommer en debiteringsrad. Om det nya beloppet är lägre än den ursprungliga skapas en kreditrad (-belopp).

    Den nya raden är debiterad först när ändringen överlämnats. Debiterad vård överlämnas alltid när journalen stängs.

Visa alla debiteringar

Normalt döljs extra debet- och kreditposter i fönstret Debiteringar.

För att visa alla debiteringar:

  • I fönstret Debiteringar, högerklicka och välj Visa alla debiteringar.

    Alla debiteringar visas.

Visa debiteringshistorik

För att visa debiteringshistorik:

  • I fönstret Debiteringar, högerklicka och välj Visa debiteringshistorik, eller dubbelklicka på raden.

    Dialogen Debiteringshistorik öppnas. Dialogen visar datum och klockslag för kommunikation med Försäkringskassan.

    Här finns det även möjlighet att Skicka om till FK eller Ta bort från sändkö.

    • Skicka om till FK: Sköts normalt med automatik av T4Tanden. Kan användas i enstaka fall där åtgärder har "fastnat". Ofta finns det något uppenbart skäl till att en åtgärd inte går iväg. Kontrollera först loggar etc. Används endast av administratör.

    • Ta bort från sändkö: Används för att ta bort felmeddelanden på åtgärder som har åtgärdats, till exempel vid vissa krediteringar, för att rensa rapporten FK 050.

    Status

    Radfärg

    Beskrivning

    Skapad

    Debiterad

    Redigerad

    Borttagen

    Ändrad

    Till FK

    Migrerad

    Ej aktiv betalare

    Borttagen vid ej aktiv

    Ett internt T4-meddelande som innebär att omdebitering skett.

    Ändrad och ej till FK

    Försökt ta bort ATB pris

    Intern loggning för utredning av ATB-problem.

    FK kommunikation

    FK-kontroll köad

    Ikon_turkos.png

    Debiteringskontroll mot Försäkringskassan köad, innebär att åtgärden kontrolleras mot Försäkringskassan nästa gång T4 Tanden körs.

    FK-kontroll utförd

    Ikon_groen.png

    Kontroll utförd. Inget felmeddelande från Försäkringskassan.

    FK-kontroll underkänd

    Ikon_rosa.png

    Kontrollen hos Försäkringskassan underkänd. Felmeddelande från Försäkringskassans system visas i kolumnen Kommentar.

    FK-debitering köad

    Ikon_turkos.png

    Debitering mot Försäkringskassan köad. Inleverans sker vid T4Tandens nästa kvällskörning. Såvida det inte finns en kreditering som ej är färdigbearbetad.

    FK-debitering utförd

    Ikon_groen.png

    Debitering skickad till Försäkringskassan och inleverans mottagen av Försäkringskassans kommunikationssystem. När leverans är godkänd skapas ytterligare en rad med referensnummer från Försäkringskassans system.

    FK-debitering avvisad

    Ikon_rosa.png

    Besöket avvisat, innebär att någonting måste åtgärdas för att de åtgärder som levererades samtidigt skall godkännas av Försäkringskassan. Åtgärderna visas på ”FK050”.

    FK-debitering hos FK

    Ikon_brun.png

    Någon typ av manuell hantering sker hos Försäkringskassan.

    Förhandsprövning krävs/köad

    Ikon_rosa.png

    Meddelande från Försäkringskassan om att FHP behövs eller så är FHP köad av användaren.

    Förhandsprövning skickad

    Ikon_turkos.png

    FHP mottagen av Försäkringskassans kommunikationssystem, ytterligare rad med nummer skapas när bearbetning skett i Försäkringskassans system.

    Förhandsprövning besvarad

    Ikon_gul.png

    ”Positivt” svar från Försäkringskassan.

    Förhandsprövning avvisad

    Ikon_rosa.png

    FHP avvisad, meddelande från Försäkringskassan visas i kolumnen Kommentar.

    Förhandsprövning hos FK

    Ikon_brun.png

    Någon typ av manuell hantering sker hos Försäkringskassan.

    FK-kreditering köad

    Kreditering till Försäkringskassan köad.

    FK-kreditering skickad

    Kreditering skickad till Försäkringskassans kommunikationssystem.

    FK-kreditering utförd

    Kreditering utförd i Försäkringskassans system.

    FK-kreditering avvisad

    Kreditering kunde ej utföras.

    Krediteringsbegäran hos FK

    Ikon_brun.png

    Manuell hantering sker hos Försäkringskassan.

    FK-debitering fakturerad

    Används ej

    FK-faktura betald

    Används ej

    Skicka om till FK

    Ikon_turkos.png

    Användaren har markerat åtgärden för omsändning.

    Statistikåtgärd köad

    Statistikåtgärd skickas nästa gång T4 Tanden körs.

    Ta bort från sändkö

    Ikon_orange.png

    Användaren har tagit bort åtgärden från sändkön, åtgärden visas ej på ”FK050”.

Ändring av betalmodell

När betalmodellen ändras på vård som är markerad som utförd kommer det vid behov att skapas debet- eller kreditposter i fönstret Debitering. Klicka på Överlämna för att reglera posterna.

När betalningsmodellen ändras på redan debiterad vård visas den ursprungliga betalningsmodellen inom parentes.

Poster som krediteras pga att betalningsmodell ändras samma dag som utförandedatum kommer inte att skickas till Försäkringskassan.

Fönstret Debiteringsdetaljer

Visar detaljer för debiteringen för vald åtgärd, till exempel visas referenspris, karensintervall, och upparbetad karens vid debiteringstillfället.

Tips

Om Visa debiteringsdetaljer markeras under Verktyg > Egna inställningar > Journal visas utökad information.

Fönstret Terapimall

Visar de terapimallar som finns skapade för databasen. En terapimall kan innehåll vård (åtgärder), bokningsbehov, och anteckningar.

Använd terapimall

För att använda terapimall:

  1. I fönstret Terapimallar, välj en mall i listan och klicka Välj.

    Innehållet i mallen listas.

  2. Komplettera de blåmarkerade raderna i mallen. Spara varje kompletterad rad för sig.

    Den valda terapimallen visas i fönstret Behandling.

    Om en mall innehåller en anteckning kommer anteckningen skapas det datum mallen väljs.

Fönstret Operationskoder

Används för registrering av operationskoder. Operationskoder kan registreras som tandbundna eller ej tandbundna.

Registrera operationskod

För att registrera operationskod:

  1. I fönstret Operationskoder, välj behandlingstyp:

    • Tandbaserad

    • Ej tandbaserad

    Alla tillgängliga operationskoder visas.

  2. Ange tand.

  3. Välj operationskod.

    Tips

    Filtrera listan genom:

    • Markera Visa bara favoriter.

    • Skriv början på förkortningen i fältet Undergrupp.

    • Skriv valfri del av beskrivningen i fälter Sök.

  4. Klicka Spara.

    Operationskoden visas som föreslagen i fönstret Behandling. När den markeras som utförd skapas en behandlingsanteckning som visas i listan Signera osignerad vård tills den är signerad.